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澄天伟业:2023年度会计师事务所履职情况评估报告

公告原文类别 2024-04-24 查看全文

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请深圳大华国际会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“深圳大华国际”)作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对深圳大华国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为深圳大华国际具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称“审计准则”)等规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下:

一、会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

机构名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心

14F

首席合伙人:张建栋

截至2023年12月31日,深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人21人,注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

2022年度经审计的收入总额为2026.11万元,审计业务收入为9.36万元,

管理咨询业务收入为2016.75万元,证券业务收入为0万元。

2023年度,上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

截至公告日,深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额1亿元,并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分

0次。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年12月1日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、于

2023年12月4日召开第四届董事会第八次会议,于2023年12月20日召开

2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,

为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性,并结合公司经营管理需要,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,同意将公司2023年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为深圳

大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司上年度审计意见类型为标准无保留意见,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均已知悉本事项,并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

二、会计师执业情况

1、基本信息

项目签字注册会计师:徐强,于2017年成为中国注册会计师,2014年9月开始从事上市公司审计工作,2023年11月开始在本所执业,2024年1月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告1家次。

项目签字注册会计师:陈姝婷,于2016年5月成为注册会计师、2015年

10月开始从事上市公司审计,2024年1月开始在本所执业,2024年1月开始

为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告数量1家次。安排的项目质量复核人员:周灵芝,2006年10月成为注册会计师,2006年12月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年拟开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况

3、独立性

拟聘任的深圳大华国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项

目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平,与深圳大华国际协商确定。经审核,深圳大华国际为公司2023年度财务报告及内部控制审计服务机构,审计费用含税总额为80万元。

三、履职情况

按照《审计业务约定书》及公司2023年年报工作安排,深圳大华国际对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明进行核查并出具专项报告。

经审计,深圳大华国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,深圳大华国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

四、评估结论

深圳大华国际具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,其投资者保护能力、诚信状况和独立性方面,能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2023年的审计机构期间,深圳大华国际全面配合公司审计工作,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计,按时完成了公司的审计工作,能够独立、客观、公正地发表审计意见。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

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