富满微电子集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:300671证券简称:富满微公告编号:2024-055
富满微电子集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1富满微电子集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入(元)192971400.100.25%495770101.99-5.12%归属于上市公司股东
-16987437.9447.07%-64806517.9851.82%
的净利润(元)归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-26541939.5834.92%-83840085.4647.79%
的净利润(元)经营活动产生的现金
----84176059.20193.69%
流量净额(元)基本每股收益(元/-0.0846.67%-0.3051.61%
股)稀释每股收益(元/-0.0753.33%-0.2854.10%
股)加权平均净资产收益
-0.93%38.82%-3.59%43.46%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2606400245.312913711600.25-10.55%归属于上市公司股东
1763875277.331828858879.46-3.55%
的所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲1732464.393839669.59销部分)计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
6067239.6810628381.21
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金
2426930.173059252.13
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的
1074205.502695749.22
损益单独进行减值测试的应收款
0.0015667.84
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业-334818.961287779.76
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外收入和支出其他符合非经常性损益定义
0.00158632.65
的损益项目
减:所得税影响额1362545.702649567.76少数股东权益影响额
-93.711997.16(税后)
合计9603568.7919033567.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2024年9月302024年1月1增减变动率说明
资产负债表项目
日金额(元)日金额(元)
货币资金112756140.21293545983.03-61.59%报告期公司使用闲置现金购买理财;
应收款项融资14771641.4532907856.01-55.11%报告期内收到信用等级较高的银行承兑汇票减少所致;
预付款项24331274.1913544956.4779.63%报告期末预付材料款项增加;
报告期将在一年内到期的大额存单由其他非流动资产重分类至
其他流动资产161057427.81115973221.7638.87%
其他流动资产;
固定资产612248634.87392551109.5755.97%报告期募投项目按完工进度由在建工程转入;
在建工程295831867.75556763636.70-46.87%报告期募投项目按完工进度转入固定资产;
使用权资产12141835.5923123984.36-47.49%报告期使用权资产折旧影响;
短期借款421411094.26631309921.95-33.25%报告期银行贷款减少;
应付票据24148646.3639767572.96-39.28%报告期公司开出银行承兑汇票减少;
合同负债5980510.602478092.44141.34%报告期预收货款增加;
应交税费1189477.53736094.1561.59%待扣个人所得税及印花税增加;
其他应付款2406755.264489056.22-46.39%报告期返还保证金;
其他流动负债59699160.5633205951.9179.78%报告期末已背书未到期的票据增加;
租赁负债5677044.378110121.59-30.00%报告期支付承租物业租金所致;
预计负债1080140.305876957.67-81.62%报告期终止确认上年计提的提前退租违约金;
递延收益36541780.3127932254.7830.82%报告期收到政府补助;
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未分配利润29262914.5394069432.51-68.89%报告期亏损影响;
2024年1-9月金2023年1-9月增减变动率说明
利润表项目额(元)金额(元)
财务费用6014391.6612101926.36-50.30%本期银行贷款减少利息支出减少;
本期理财产品到期价值与上期末估值相比确认的价值变动差额
投资收益2695749.2216817643.65-83.97%较上年同期减少所致。
公允价值变
3059252.13-240216.671373.54%本期未到期理财产品价值期末估值比上年同期减少所致。
动收益信用减值损
9838576.57-5142362.80291.32%本期应收账款收回所致;
失资产减值损
-34690169.52-63031550.90-44.96%本期产品成本下降;
失资产处置收
3858839.732616002.5147.51%本期处置低效生产设备所致;
益
-
净利润-64806517.9855.86%本期产品成本降低,产品毛利有所提升;
146830511.10
2024年1-9月金2023年1-9月增减变动率说明
现金流量表项目额(元)金额(元)经营活动产生的
84176059.20-89847164.16193.69%本期使用应收票据背书支付货款增加;
现金流量净额
投资活动产生的-
63563383.37126.19%理财产品到期赎回所致;
现金流量净额242669588.67
筹资活动产生的-
246022390.16-191.30%到期银行贷款偿还;
现金流量净额224624005.58
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数43176报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量集晶(香港)
境外法人31.65%689100430不适用0有限公司
李新岗境内自然人2.86%62212000不适用0
康云境内自然人1.43%31133960不适用0
霍鹏冲境内自然人1.18%25630200不适用0
肖玲境内自然人1.04%22600900不适用0
吴晓虹境内自然人0.95%20734880不适用0
吴玉胜境内自然人0.85%18414000不适用0招商银行股份
有限公司-南方中证1000
其他0.79%17218000不适用0交易型开放式指数证券投资基金
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刁云景境内自然人0.79%17200000不适用0
张亚飞境内自然人0.76%16556440不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量集晶(香港)
68910043人民币普通股68910043
有限公司李新岗6221200人民币普通股6221200康云3113396人民币普通股3113396霍鹏冲2563020人民币普通股2563020肖玲2260090人民币普通股2260090吴晓虹2073488人民币普通股1972488吴玉胜1841400人民币普通股1841400
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券1721800人民币普通股1720000投资基金刁云景1720000人民币普通股1655644张亚飞1655644人民币普通股1649966
吴玉胜和李新岗分别持有深圳市信利康电子有限公司49%和51%的股份,刁云景系李新岗的配偶。李新岗、吴玉胜、刁云景为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人,共持有本公司股份4.5%,其他股东未知有关联关系或一致行动关系。
股东霍鹏冲通过普通证券账户持股0股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股2563020股,合计持股
2563020股;股东吴晓虹通过普通证券账户持股0股,通过中前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
有)
2073488股,合计持股2073488股;股东张亚飞通过普通证券
账户持股1655044股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股600股,合计持股1655644股;
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限
公司-南方中证1721800
1978000.09%36000.000.01%0.79%0.000.00%
1000交易.00
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期执行董监高限
奚国平81388.0081388高管锁定股售规定执行董监高限
徐浙8207.008207高管锁定股售规定执行董监高限
王秋娟27049.0027049高管锁定股售规定执行董监高限
罗琼399506.00399506高管锁定股售规定执行董监高限
李志雄38391.001279751188高管锁定股售规定执行董监高限
郝寨玲139390.0046463.00185853高管锁定股售规定执行董监高限
陈映7678.007678高管锁定股售规定执行董监高限
骆悦3198.003198高管锁定股售规定执行董监高限
兰海军0.0096519651高管锁定股售规定
合计704807.00068911773718----
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:富满微电子集团股份有限公司
2024年09月30日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金112756140.21293545983.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产263335787.40369554732.38衍生金融资产
应收票据127842103.86156518809.61
应收账款227058485.49204541418.65
应收款项融资14771641.4532907856.01
预付款项24331274.1913544956.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款4086551.465253320.07
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货465421523.00413229422.62
其中:数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产27705068.9031599600.00
其他流动资产161057427.81115973221.76
流动资产合计1428366003.771636669320.60
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款7588836.9310335736.19长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1476620.331550043.50
固定资产612248634.87392551109.57
在建工程295831867.75556763636.70生产性生物资产油气资产
使用权资产12141835.5923123984.36
无形资产33910674.6635833891.78
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用38679598.5241538091.03
递延所得税资产77297023.3685406386.53
其他非流动资产98859149.53129939399.99
非流动资产合计1178034241.541277042279.65
资产总计2606400245.312913711600.25
流动负债:
短期借款421411094.26631309921.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据24148646.3639767572.96
应付账款167721408.27190106622.48预收款项
合同负债5980510.602478092.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11692012.9416668587.50
应交税费1189477.53736094.15
其他应付款2406755.264489056.22
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债22096267.4830721148.05
其他流动负债59699160.5633205951.91
流动负债合计716345333.26949483047.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款90999999.86101499999.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债5677044.378110121.59长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1080140.305876957.67
递延收益36541780.3127932254.78
递延所得税负债316334.56386003.86其他非流动负债
非流动负债合计134615299.40143805337.79
负债合计850960632.661093288385.45
所有者权益:
股本217724473.00217724473.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1439564810.411439564810.41
减:库存股
其他综合收益1590451.461767535.61专项储备
盈余公积75732627.9375732627.93一般风险准备
未分配利润29262914.5394069432.51
归属于母公司所有者权益合计1763875277.331828858879.46
少数股东权益-8435664.68-8435664.66
所有者权益合计1755439612.651820423214.80
负债和所有者权益总计2606400245.312913711600.25
法定代表人:刘景裕主管会计工作负责人:罗琼会计机构负责人:邹丽娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入495770101.99522537424.46
其中:营业收入495770101.99522537424.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本569333866.84666092331.63
其中:营业成本406936853.16485578788.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加572452.90667797.39
销售费用15178516.2912493387.75
管理费用29099947.0624641757.60
研发费用111531705.77130608673.54
财务费用6014391.6612101926.36
其中:利息费用6199113.4616266424.31
利息收入2462657.126602320.19
加:其他收益30766145.7812374590.02投资收益(损失以“-”号填
2695749.2216817643.65
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
3059252.13-240216.67“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
9838576.57-5142362.80
填列)资产减值损失(损失以“-”号-34690169.52-63031550.90
填列)资产处置收益(损失以“-”号
3858839.732616002.51
填列)三、营业利润(亏损以“-”号填-58035370.94-180160801.36
列)
加:营业外收入1747625.8510000.52
减:营业外支出479016.23866060.72四、利润总额(亏损总额以“-”号-56766761.32-181016861.56
填列)
减:所得税费用8039756.66-34186350.46五、净利润(净亏损以“-”号填-64806517.98-146830511.10
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-64806517.98-146830511.10“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-64806517.98-134501721.63(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”-12328789.47号填列)
六、其他综合收益的税后净额-177084.15478135.97归属母公司所有者的其他综合收益
-177084.15478135.97的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-177084.15478135.97合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-177084.15478135.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-64983602.13-146352375.13
(一)归属于母公司所有者的综合
-64983602.13-134023585.66收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益
-12328789.47总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.30-0.62
(二)稀释每股收益-0.28-0.61
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘景裕主管会计工作负责人:罗琼会计机构负责人:邹丽娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金452196626.92440789338.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2054268.633144524.37
收到其他与经营活动有关的现金47159405.2368190261.52
经营活动现金流入小计501410300.78512124124.76
购买商品、接受劳务支付的现金245665657.58399167752.97
10富满微电子集团股份有限公司2024年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金104182442.05107657506.22
支付的各项税费4310994.367656970.57
支付其他与经营活动有关的现金63075147.5987489059.16
经营活动现金流出小计417234241.58601971288.92
经营活动产生的现金流量净额84176059.20-89847164.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1130154597.401245876000.00
取得投资收益收到的现金6208504.7516817643.65
处置固定资产、无形资产和其他长
23328900.006066232.69
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1159692002.151268759876.34
购建固定资产、无形资产和其他长
50756508.45137751465.01
期资产支付的现金
投资支付的现金1045372110.331373678000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1096128618.781511429465.01
投资活动产生的现金流量净额63563383.37-242669588.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2361000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金534380875.67792000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计534380875.67794361000.00
偿还债务支付的现金736985023.67511500000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的
5741650.8512968675.04
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16278206.7323869934.77
筹资活动现金流出小计759004881.25548338609.84
筹资活动产生的现金流量净额-224624005.58246022390.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10012.23-70686.50影响
五、现金及现金等价物净增加额-76894575.24-86565049.17
加:期初现金及现金等价物余额181362747.04325818447.60
六、期末现金及现金等价物余额104468171.80239253398.43
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
11富满微电子集团股份有限公司2024年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
富满微电子集团股份有限公司董事会
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