华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码:300012证券简称:华测检测公告编号:2024-050
华测检测认证集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入(元)1604872614.875.21%4395998421.677.71%归属于上市公司股东的
310104884.07-0.82%746699599.550.79%
净利润(元)归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净298298425.841.14%701108968.393.18%利润(元)经营活动产生的现金流
251404364.335.80%273617689.83-32.41%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)0.1858-0.21%0.44641.22%
稀释每股收益(元/股)0.1858-0.21%0.44641.22%
加权平均净资产收益率4.75%下降0.49个百分点11.59%下降1.22个百分点EBITDA(息税折旧摊销
458866174.71-3.77%1221109042.670.45%前净利润)本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8931685523.368749114094.502.09%归属于上市公司股东的
6745881094.456205345102.908.71%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲3002178.572399239.11固定资产处置损益等。
销部分)计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
10222838.8139938239.52政府补助。
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金
1605150.005939243.19
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的
2729062.148013671.25理财产品的收益。
损益单独进行减值测试的应收款
740166.22
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-249741.98-606514.66外收入和支出
2华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
减:所得税影响额1197318.115120620.17少数股东权益影响额
4305711.205712793.30(税后)
合计11806458.2345590631.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、合并资产负债表重大项目变化情况
单位:元项目2024年9月30日2024年1月1日增减变动变化比例变动原因
货币资金853071972.041450683775.30-41.20%主要系经营性现金减少所致
应收票据47833361.809493332.33145.38%主要系客户通过票据付款增加所致
应收账款2061976275.681585859420.5330.02%主要系本期收入增加所致
其他应收款87600983.0366484207.9531.76%主要系本期员工借支增加所致
合同资产265931160.67182590697.2345.64%主要系本期未结算项目增加所致其他非流动金融主要系本期赎回其他非流动金融资
15486543.7341317524.79-62.52%
资产产所致
在建工程117560201.96213857614.03-45.03%主要系本期在建工程转固所致
短期借款2442712.657604012.07-67.88%主要系本期偿还短期借款所致
交易性金融负债-1900000.00-100.00%主要系本期支付可变对价所致
合同负债56396938.65100802137.29-44.05%主要系本期结转收入增加所致
应付股利3331042.9131042.9110630.45%主要系本期应付股利款所致
长期借款13522156.687293781.3385.39%主要系本期长期借款增加所致
2、合并利润表重大项目变化情况
单位:元
项目2024.01-092023.01-09增减变动变化比例变动原因主要系受汇率波动影响本期汇兑收
财务费用13450763.60-9386990.15243.29%益较上年同期减少所致主要系本期收到政府补助较上年同
其他收益39938239.5262244112.08-35.84%期减少所致公允价值变动收益(损主要系本期可变对价产生的公允价
1632145.89-751878.94317.08%失以“-”号填列)值变动损益较上年同期增加所致
3华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告信用减值损失(损失以主要系本期应收账款计提减值损失-55009138.07-37764703.77-45.66%“-”号填列)较上年同期增加所致资产减值损失(损失以主要系本期合同资产计提减值损失-23838025.71-9839079.07-142.28%“-”号填列)较上年同期增加所致资产处置收益(损失以主要系本期资产处置利得较上年同
3979849.911010893.52293.70%“-”号填列)期增加所致主要系本期偶然性利得较上年同期
营业外收入1257818.775353288.01-76.50%减少所致主要系非全资子公司的利润减少所
少数股东损益5381906.8917318816.34-68.92%致
3、合并现金流量表重大项目变化情况
单位:元
项目2024.01-092023.01-09增减变动变化比例变动原因
经营活动产生的现金流主要系本期经营性收款减少、经营性付款增
273617689.83404838368.03-32.41%
量净额加所致
投资活动现金流入小计296458658.32494431795.20-40.04%主要系本期赎回理财较上年同期减少所致汇率变动对现金及现金
-2844356.991495492.37-290.20%主要系汇率变动影响所致等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数496060
有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
万峰境内自然人14.94%251335874188501905
香港中央结算有限公司境外法人13.27%2233353220
于翠萍境内自然人4.09%6877550051581625
MORGAN STANLEY & CO.境外法人2.37%399553380
INTERNATIONAL PLC.中国工商银行股份有限公
司-易方达创业板交易型其他2.31%388031770开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公
司-嘉实新兴产业股票型其他2.04%343572630证券投资基金
UBS AG 境外法人 2.04% 34271402 0中国农业银行股份有限公
司-中证500交易型开放其他1.81%304122000式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公其他1.67%281160470
4华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
司-嘉实核心成长混合型证券投资基金
高盛公司有限责任公司境外法人1.67%280708120
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司223335322人民币普通股223335322万峰62833969人民币普通股62833969
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
39955338人民币普通股39955338
PLC.中国工商银行股份有限公司-易方达创业板
38803177人民币普通股38803177
交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业
34357263人民币普通股34357263
股票型证券投资基金
UBS AG 34271402 人民币普通股 34271402
中国农业银行股份有限公司-中证500交易
30412200人民币普通股30412200
型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长
28116047人民币普通股28116047
混合型证券投资基金高盛公司有限责任公司28070812人民币普通股28070812全国社保基金一一五组合25500000人民币普通股25500000
万峰先生为公司实际控制人。于翠萍女士系万峰先生前妻,上述股东关联关系或一致行动的说明通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
(三)限售股份变动情况
□适用□不适用
单位:股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数在任职期间每年可万峰18850190500188501905董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可申屠献忠7012500007012500董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可钱峰1599096001599096董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可周璐63600000636000董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可曾啸虎52125000521250董监高持股锁定上市流通股份为上
5华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
年末持股总数的25%在任职期间每年可徐江39375000393750董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可王皓28500000285000董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%在任职期间每年可李丰勇52740000527400董监高持股锁定上市流通股份为上
年末持股总数的25%通过离婚取得股在万峰先生任职期票在万峰先生任间每年可上市流通于翠萍515816250051581625职董监高期间继股份为上年末持股续履行董监高持
总数的25%股锁定承诺
合计25105852600251058526----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.公司于2024年7月2日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使
用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为200万股-300万股,回购股份价格不超过人民币16.83元/股,按照回购数量上限300万股和回购价格上限16.83元/股的条件下测算,预计回购金额不超过5049万元,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。截至2024年
9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为1000000股,占公司目前
总股本的0.0594%,最高成交价为10.49元/股,最低成交价为10.13元/股,成交均价10.32元/股,成交总金额为
1032.19万元(不含交易费用)。
2. 公司第六届董事会战略与并购委员会第十九次会议审议通过了《关于收购 Naias100%股权的议案》并于近期完成了
《股权购买协议》的签署,本次收购进一步完善了公司在全球航运绿色能源领域的战略布局,加强了公司海事在全球的技术服务网络和服务能力。根据《股份购买协议》,股份转让的交割仍有一系列先决条件,标的股权能否取得、取得时间尚存在不确定性。
3.公司签署了投资入股江苏红海车辆检测有限公司(以下简称“常州红海”)的《增资协议》,以人民币900万元对
常州红海进行投资,投资款全部计入常州红海的实缴注册资本,投资后公司将持有常州红海70%股权,本次投资旨在布局电动自行车检测领域,进一步完善公司在电子科技产业生态的战略布局。根据《增资协议》,此项目交割仍存在部分先决条件,标的股权能否取得、取得时间尚存在不确定性。
6华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华测检测认证集团股份有限公司
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金853071972.041450683775.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产45492231.51衍生金融资产
应收票据47833361.8019493332.33
应收账款2061976275.681585859420.53应收款项融资
预付款项43160086.9137118301.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款87600983.0366484207.95
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货91822287.6298620856.31
其中:数据资源
合同资产265931160.67182590697.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产419136244.38489629907.12
流动资产合计3916024603.643930480498.58
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资349380119.94336105175.17其他权益工具投资
其他非流动金融资产15486543.7341317524.79
投资性房地产30841682.8931516324.02
固定资产2619287435.372424113735.05
在建工程117560201.96213857614.03生产性生物资产油气资产
使用权资产331884274.63345336380.41
无形资产163670128.79165593699.13
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉935098100.63805193019.25
长期待摊费用124825629.24135083776.38
递延所得税资产201019585.86172173890.27
7华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动资产126607216.68148342457.42
非流动资产合计5015660919.724818633595.92
资产总计8931685523.368749114094.50
流动负债:
短期借款2442712.657604012.07向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1900000.00衍生金融负债
应付票据69898.4651023.62
应付账款718278587.06883396491.10预收款项
合同负债56396938.65100802137.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬341555984.59472128804.44
应交税费93209852.7978403472.27
其他应付款134589117.11179520253.62
其中:应付利息
应付股利3331042.9131042.91应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债103514739.05107805572.78
其他流动负债1966011.162557798.16
流动负债合计1452023841.521834169565.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款13522156.687293781.33应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债247941175.36260007551.47长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5231356.664653507.93
递延收益76333629.1579355640.69
递延所得税负债162908386.92144437851.32其他非流动负债
非流动负债合计505936704.77495748332.74
负债合计1957960546.292329917898.09
所有者权益:
股本1682828214.001682828214.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积414448464.22427227469.01
减:库存股145350303.19119295717.30
其他综合收益19729950.9819577146.90专项储备
盈余公积350040439.28350040439.28一般风险准备
未分配利润4424184329.163844967551.01
归属于母公司所有者权益合计6745881094.456205345102.90
8华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
少数股东权益227843882.62213851093.51
所有者权益合计6973724977.076419196196.41
负债和所有者权益总计8931685523.368749114094.50
法定代表人:万峰主管会计工作负责人:王皓会计机构负责人:李延红
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4395998421.674081457016.38
其中:营业收入4395998421.674081457016.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3557258178.983280193068.75
其中:营业成本2159503317.282025300962.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27420732.5823390490.58
销售费用725082824.35670946380.96
管理费用245931035.83237506838.55
研发费用385869505.34332435386.28
财务费用13450763.60-9386990.15
其中:利息费用12157511.6413065590.48
利息收入9568945.5317429010.04
加:其他收益39938239.5262244112.08投资收益(损失以“-”号填
30888169.8724106507.52
列)
其中:对联营企业和合营
18567084.7317878694.38
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
1632145.89-751878.94“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-55009138.07-37764703.77
填列)资产减值损失(损失以“-”号-23838025.71-9839079.07
填列)资产处置收益(损失以“-”号
3979849.911010893.52
填列)
9华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告三、营业利润(亏损以“-”号填
836331484.10840269798.97
列)
加:营业外收入1257818.775353288.01
减:营业外支出3445260.823267488.46四、利润总额(亏损总额以“-”号
834144042.05842355598.52
填列)
减:所得税费用82062535.6184186419.13五、净利润(净亏损以“-”号填
752081506.44758169179.39
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
752081506.44758169179.39“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
746699599.55740850363.05(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”
5381906.8917318816.34号填列)
六、其他综合收益的税后净额152804.08-2143132.69归属母公司所有者的其他综合收益
152804.08-2143132.69
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
152804.08-2143132.69
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额152804.08-2143132.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额752234310.52756026046.70
(一)归属于母公司所有者的综合
746852403.63738707230.36
收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益
5381906.8917318816.34
总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.44640.4410
(二)稀释每股收益0.44640.4410
法定代表人:万峰主管会计工作负责人:王皓会计机构负责人:李延红
10华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3940024228.263829802566.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金136847113.97196166412.97
经营活动现金流入小计4076871342.234025968979.25
购买商品、接受劳务支付的现金1156019351.021087951903.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1924332210.031785301300.02
支付的各项税费204326099.83198673574.69
支付其他与经营活动有关的现金518575991.52549203832.57
经营活动现金流出小计3803253652.403621130611.22
经营活动产生的现金流量净额273617689.83404838368.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30238574.252561693.39
取得投资收益收到的现金5045825.773327345.11
处置固定资产、无形资产和其他长
3447326.762091011.03
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金257726931.54486451745.67
投资活动现金流入小计296458658.32494431795.20
购建固定资产、无形资产和其他长
505265279.81509982257.15
期资产支付的现金
投资支付的现金12275982.01质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
78568915.91188790230.34
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金255615755.35327248494.43
投资活动现金流出小计839449951.071038296963.93
投资活动产生的现金流量净额-542991292.75-543865168.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2307900.002958020.00
其中:子公司吸收少数股东投资2307900.001125000.00
11华测检测认证集团股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金11742734.727649908.56
收到其他与筹资活动有关的现金600000.00
筹资活动现金流入小计14050634.7211207928.56
偿还债务支付的现金11037802.70107260303.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
180712050.41117676449.09
现金
其中:子公司支付给少数股东的
11649445.6912822000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金148810141.76129205852.05
筹资活动现金流出小计340559994.87354142604.22
筹资活动产生的现金流量净额-326509360.15-342934675.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2844356.991495492.37影响
五、现金及现金等价物净增加额-598727320.06-480465983.99
加:期初现金及现金等价物余额1424811490.891574491482.21
六、期末现金及现金等价物余额826084170.831094025498.22
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
12