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恒铭达:会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告

深圳证券交易所 03-29 00:00 查看全文

恒铭达 --%

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

对会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定,以及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2024年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

(1)事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2011年7月18日

(3)注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

(4)首席合伙人:钟建国

截至2024年12月31日,天健会计师事务所合伙人数为241人,注册会计师人数为2356人,其中截至2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年3月31日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,于2024年4月23日召开了2023年度股东大会,审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

二、2024年度会计师事务所审计履职情况公司于2024年12月25日与天健会计师事务所签订了2024年度审计业务约定书(以下简称“审计业务约定书”)。天健会计师事务所已经按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司2024年年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查,并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所参与审计工作的人员保持独立性,并运用职业判断,与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。经评估,公司认为,天健会计师事务所作为本公司2024年度的审计机构,其履职过程保持了独立性,勤勉尽责,公允地表达了意见。

三、公司对会计师事务所履职情况评估

公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及

其执业质量等进行了严格核查和评估,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。

天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司2024年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2025年3月29日

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