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富森美:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

深圳证券交易所 02-28 00:00 查看全文

富森美 --%

成都富森美家居股份有限公司

监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核,意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制配套指引的通知》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了公司全体股东的根本利益。

监事会认为:《公司2024年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目

前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行,且与公司生产经营的实际情况相符。因此,我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

成都富森美家居股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十七日

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