杭州微光电子股份有限公司
2024年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告以经审计的2023年度财务报告的实际经营业绩为基础,根据杭州微光电子股份有限公司(简称“公司”)制定的2024年企业目标编制。本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度无重大变化;
2、税收政策和有关优惠政策无重大变化;
3、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大变化;
4、通货膨胀率、汇率无重大变化;
5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
二、主要财务预算指标
1、预计2024年公司营业收入161000万元,同比增长26.97%。
2、预计2024年公司净利润36000万元,同比增长214.05%。
三、确保完成预算的主要措施
1、公司将企业目标层层分解,落实责任,并签订了目标责任书。
2、完善公司治理结构,推进公司治理体系和治理能力现代化,采取更有效的激励措施,
将制度优势转化为治理效能和发展动能。
3、关注客户,直面市场,内外并举,快速响应,产学研协同,拓展行业应用,全面提
升产品竞争力和市场占有率。
4、加强子公司管理,努力实现母子公司协同发展。
5、加强预算管理,严格成本费用管控,及时发现问题并持续改进,确保财务指标的实现。四、特别提示
本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日