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燕塘乳业:2024年年度会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 03-31 00:00 查看全文

广东燕塘乳业股份有限公司

2024年年度会计师事务所履职情况评估报告

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)、国务院国有资产监督管

理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)在2024年审计过程

中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,致同会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

企业名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会代码:91110105592343655N

执行事务合伙人:李惠琦

企业类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2011年12月22日

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人为李惠琦先生。截至2024年12月31日,致同会计师事务所从业人员近六千人,其中合伙人239人,注册会计师1359人。注册会计师中,445人签署过证券服务业务审计报告。

二、执业记录

1、基本信息

2024年年报审计项目组基本信息如下:

何时开何时开始何时成何时开近三年签署或复始从事为本公司类别姓名为注册始在本核上市公司审计上市公提供审计会计师所执业报告情况司审计服务近三年签署上市项目合伙人潘文中1994年1994年2014年2024年公司审计报告5份近三年签署上市签字潘文中1994年1994年2014年2024年公司审计报告5份注册会计师近三年签署上市谢平辉2021年2012年2024年2024年公司审计报告3份质量控制近三年签署上市尹丽鸿2001年2007年2017年2024年复核人公司审计报告2份注:2024年,由于致同会计师事务所内部工作调整,项目合伙人邓碧涛及其兼任的签字注册会计师变更为潘文中,新增谢平辉为公司签字注册会计师,变更后情况为:潘文中(项目合伙人)、谢平辉为签字注册会计师。

2.诚信记录

处理处处理处实施事由及处理处罚类别姓名罚日期罚类型单位情况项目合伙人潘文中无无无无签字潘文中无无无无注册会计师谢平辉无无无无质量控制尹丽鸿无无无无复核人

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、聘任会计师事务所履行的程序

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满,公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《广东燕塘乳业股份有限公司采购招标管理办法》等有关规定,经公司第五届董事会审计委员会提议,公司于2024年7月9日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司2024年财务报表年度审计项目询价文件》,同意采取“合同期1+1+1年,经采购人评审合格,采购人将聘请事项提交采购人董事会、股东大会进行审议,审议通过后签订下一年度合同”的模式,委托代理机构广东省机电设备招标中心有限公司(以下简称“代理机构”)采用公开的方式招标公司2024年年度审计机构。

根据代理机构出具的《成交通知书》(中标人为致同会计师事务所),经公司于2024年7月30日召开的第五届董事会审计委员会第十五次会议审慎研究,公司拟聘请致同会计师事务所为公司2024年年度审计机构。公司于2024年7月

30日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议、于2024年8月12日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,同意公司聘请致同会计师事务所为公司2024年年度审计机构。

四、质量管理水平

1、项目咨询2024年年度审计过程中,致同会计师事务所就公司重大会计审计事项及时

提供咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决

致同会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,致同会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核

审计过程中,致同会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要由项目合伙人、注册会计师以及其他项目成员根据事务所内部制定的要求执行。

4、项目质量检查

致同会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

致同会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中,致同会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

五、工作方案

2024年年度审计过程中,致同会计师事务所针对公司的服务需求及被审计

单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。

致同会计师事务所投入了与项目规模相匹配的人员力量及审计时间,充分满足了上市公司报告披露时间要求。致同会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。六、人力及其他资源配备

致同会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责人由资深合伙人担任。

七、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了致同会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。致同会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

八、风险承担能力水平

致同会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,购买的职业保险累计赔偿限额超过9亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025年3月28日

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