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金财互联:年度关联方资金占用专项审计报告

公告原文类别 2024-04-26 查看全文

金财互联控股股份有限公司

2023年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明金财互联控股股份有限公司2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

众会字(2024)第00890号

金财互联控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金财互联控股股份有限公司(以下简称“金财互联公司”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了众会字(2024)

第00888号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,金财互联公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金财互联公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与金财互联公司2023年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金财互联公司实施了2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2023年度金财互联公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金财互联披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。(本页无正文)众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师郑珮(项目合伙人)中国注册会计师顾训文中国,上海2024年4月24日附件:金财互联2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表附件:

金财互联控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

2023年度占用2023年度

占用方与上市上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质公司的关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额(不含利息)(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及附属企业

小计-----

总计-----

2023年度2023年度往来性质

往来方与上市上市公司核算2023年期初2023年度偿还2023年期末其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余额往来累计发生金额往来资金的利息往来形成原因(经营性往来、公司的关联关系的会计科目累计发生金额往来资金余额(不含利息)(如有)非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业

方欣科技有限公司子公司其他应收款9655.9214823.92398.6617800.007078.50借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他关联人及其附属企业

总计9655.9214823.92398.6617800.007078.50

法定代表人:朱文明主管会计工作负责人:褚文兰会计机构负责人:褚文兰

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