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百川股份:关于会计师事务所履职情况评估报告

深圳证券交易所 03-20 00:00 查看全文

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于会计师事务所履职情况评估报告

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请北京德皓国际

会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德皓国际”)作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对德皓国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为德皓国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日成立

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A

首席合伙人:杨雄

截至2024年12月31日合伙人数量为66人,注册会计师人数为300人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为140人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年11月12日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事

会第二十次会议,审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。2024年11月

29日,公司召开的2024年第三次临时股东会审议通过了上述议案。公司独立董

事对本事项发表了一致同意的审核意见。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通,前、后任会计师事务所均已知悉相关事项且无异议。

二、会计师事务所履职情况评估

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,德皓国际对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、关于营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。

经审计,德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价

方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

公司认为德皓国际在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具了公司2024年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日

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