天邦食品股份有限公司监事会
对《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》公司已严格按照《公司法》及其配套指引和证券监管机构的要求,建立了较、为完善的内部控制制度,该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好《的风险防范和控制作用,保证了公司内部控制重点活动的执行以及监督的充分有效深,保护了公司资产的安全与完整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
圳综证上所券交述特此公告。
,易所监上事
市会监事:张炳良、钱晶艳、王思羽公认
二〇二五年三月二十八日司为,自公律司监出管具指的引《第号年—度—内主部板控上制市自公我司评规价范报运告作》,》符及合其相配关套法指律引法的规规、定规和章其制他度内的部要控求制,监真管实要、求客,观结合天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,公司监地事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上反



