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威尔泰:关于聘任2024年度审计机构的公告

深圳证券交易所 11-21 00:00 查看全文

威尔泰 --%

证券代码:002058证券简称:威尔泰公告编号:2024-055

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、拟聘任的审计机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)

2、原聘任的审计机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)

3、变更审计机构的原因:大华于2024年5月收到江苏证监局出具的中国证

券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(〔2024〕1号),处罚要求其暂停证券业务6个月。经公司综合考虑,拟不再续聘大华为2024年度审计机构。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更审计机构事项均无异议。

5、本次拟聘任审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司)于2024年11月20日召开第九届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》,拟聘任中审众环为2024年度审计机构,负责公司财务审计和内部控制审计工作,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟聘任审计机构的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从

事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备

1股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部

等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

2023年,中审众环经审计业务收入215466.65万元,其中审计业务收入

185127.83万元,证券业务收入56747.98万元。2023年度,上市公司审计客

户家数201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26115.39万元,其中,与公司同行业上市公司审计客户家数15家。

2、投资者保护能力

中审众环已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。其中职业保险购买符合相关规定。中审众环近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次;从

业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措

施0次、纪律处分0次,24名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。前述事项不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:林俊,2001年成为中国注册会计师,2004年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,拟从2024年起为公司提供审计服务。

项目签字会计师:周齐,2014年3月成为注册会计师,2010年9月开始

2从事上市公司审计,2024年起开始在中审众环执业,拟从2024年开始为本公司提供审计。

项目质量控制复核人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人拟定为孙奇,1996年成为中国注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计。

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:林俊时间上市公司名称职务

2023年度上海海典软件股份有限公司项目合伙人

2022年度及2023年度上海南洋电工器材股份有限公司项目合伙人

2022年度及2023年度上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周齐时间上市公司名称职务

2022年度及2023年上海威尔泰工业自动化股份有限公司签字注册会计师

度珠海长先新材料科技股份有限公司项目质量控制复核人

2023年度

杭州邻商网络科技股份有限公司签字注册会计师

2022年度及2023年度

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:孙奇时间上市公司名称职务

2021年度至2023年景津装备股份有限公司项目质量控制复核

度人

2022年度及2023年北京华科泰生物技术股份有限公司项目质量控制复核

度人

2023年度无锡华东重型机械股份有限公司项目质量控制复核

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

33、独立性中审众环和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审众环综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工

作时间等因素定价,具体如下:

项目2023年度2024年度增减预计2024年审计费用与2023年基本持平,具体金额由公司股东大会授权公司审计费用70万元(含税)-管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定

内部控制审计10万元(含税)同上-

二、拟变更审计机构的情况说明

(一)前任审计机构情况及上年度审计意见

公司前任审计机构为大华,为公司连续多年提供审计服务,2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任审计机构开展部分审计工作后解聘前任审计机构的情况。

(二)拟变更审计机构的原因大华于2024年5月收到江苏证监局出具的中国证券监督管理委员会江苏监

管局行政处罚决定书(〔2024〕1号),处罚要求其暂停证券业务6个月。经公司综合考虑,拟对2024年度审计机构进行变更。本次变更审计机构不存在与前任审计机构在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

(三)上市公司与前后任审计机构的沟通情况

公司已就本次变更审计机构事项与前后任审计机构进行了沟通,前、后任审计机构均对本次变更事项无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任审计机构履行的程序(一)公司董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,指导公司确定了会计师事务所选聘的流程、评价要素等标准。

根据选聘结果,拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。审计委员会认为中

4审众环的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能够满

足公司2024年度财务报告和内部控制审计要求,一致同意聘任其担任公司2024年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

(二)公司第九届董事会第三次(临时)会议审议并一致通过了《关于聘任

2024年度审计机构的议案》同意聘任中审众环为公司2024年度审计机构,负责

公司财务审计和内部控制审计工作。

(三)本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议;

2、第九届董事会第三次(临时)会议决议;

3、中审众环营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,

拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日

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