深圳华侨城股份有限公司
第九届监事会对公司2024年内部控制评价报告的
审核意见
监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公
允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
监事:
丁新李峥彭华深圳华侨城股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日
华侨城A:第九届监事会对公司2024年内部控制评价报告的审核意见
深圳证券交易所 03-29 00:00 查看全文
华侨城A --%
深圳华侨城股份有限公司
第九届监事会对公司2024年内部控制评价报告的
审核意见
监事会对公司董事会出具的《深圳华侨城股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司内部控制制度完整、合理、有效,不存在重大缺陷,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公
允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
监事:
丁新李峥彭华深圳华侨城股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十九日
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