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沙河股份:内部控制审计报告

深圳证券交易所 03-30 00:00 查看全文

沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司

2023年度内部控制审计报告

pwCpwC普华永道

内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2024)第0163号

(第一页,共二页)

涉河实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审

计了沙河实业股份有限公司(以下简称“沙河股份”)2023年12月31日的财务

报告内部控制的有效性.

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价

指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沙河股份董事

会的责任.

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根

据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021

总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com

pwCpwC普华永道

普华永道中天特审字(2024)第0163号

(第二页,共二页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,沙河股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相

关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

普华永道中天注册会计师

会计师事务所(特殊管通合伙)

林崇云

中国·上海市注册会计师

2024年3月280日

柳璟屏

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