行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

平安银行:年度关联方资金占用专项审计报告

深圳证券交易所 03-15 00:00 查看全文

平安银行股份有限公司

2024年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告关于平安银行股份有限公司

2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

安永华明(2025)专字第70036697_H01号平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)的财务报表,包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表,2024年度的合并及银行利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年3月14日出具了安永华明(2025)审字第

70036697_H01号无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的平安银行2024年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》规定的资金占用情况汇总格式编制后

附汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是平安银行管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述汇总表独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信上述汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报

表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取有限保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

基于我们的鉴证工作,我们没有发现后附的平安银行管理层编制的控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

A member firm of Ernst & Young Global Limited关于平安银行股份有限公司

2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

安永华明(2025)专字第70036697_H01号平安银行股份有限公司

本报告仅供平安银行披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用;未经本所书面同意,不得作其他用途。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:昌华

中国注册会计师:王阳燕中国北京2025年3月14日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈