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华曙高科:关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-20 00:00 查看全文

证券代码:688433证券简称:华曙高科公告编号:2025-012

湖南华曙高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“天健”)。

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元

2024年上市公客户家数707家司(含 A、B 股) 审计收费总额 7.20 亿元

1审计情况制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批

发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和涉及主要行业技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544(制造业)

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结(天健年度、2019年度年报审计

华仪电需在5%的范围机构,因华仪电气涉嫌财投资气、东海2024年3内与华仪电气务造假,在后续证券虚假者证券、天月6日承担连带责陈述诉讼案件中被列为共健任,天健已按同被告,要求承担连带赔期履行判决)偿责任。

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政2处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,

未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名刘钢跃邓梦婕项巍巍何时成为注册会计师2001年2018年2013年何时开始从事上市公

1997年2016年2009年

司审计何时开始在本所执业1997年2018年2013年何时开始为本公司提

2025年2023年2022年

供审计服务

2025年,签署克明食品、飞沃2025年,签署华菱2024年,签署华是科技

科技2024年度审计报告;线缆2024年度审2023年度审计报告;

2024年,签署克明食品、海计报告;2024年,2022年,签署晶盛机电

近三年签署或复核上顺新材、华菱线缆、五新隧装、签署华菱线缆2021年度审计报告;

市公司审计报告情况飞沃科技2023年度审计报2023年度审计报2024年,复核国泰环保告;2023年,签署湖南投资、告;2023年,签署2023年度审计报告;

岳阳林纸、海顺新材、五新隧华菱线缆2022年2023年复核国泰环保装2022年度审计报告度审计报告2022年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币70万元,内控审计费用为人民币10万元,共计80万元。2025年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入

3专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的

工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格,没有违反独立性和诚信的情况,拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供高质量的财务审计服务,保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会审议情况公司于2025年3月19日召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2025年3月20日

4

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