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联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 10-31 00:00 查看全文

证券代码:688113证券简称:联测科技公告编号:2024-035

江苏联测机电科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

公证天业成立于1982年,2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-

1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生,截至2023年12月31日,公证天业合伙人数量58人,注册会计师人数334人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业

2023年度经审计的收入总额29899.56万元,其中审计业务收

入24627.19万元,证券业务收入13580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、

科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户49家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次,监督管理措施5次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,12名从业人员受到警告的行政处罚各1次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人近三年从业情况:

孟银,2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有华光环能(600475)、

芯朋微(688508)、联测科技(688113),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

武诚威,2018年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2017年开始在公证天业执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有联测科技

(688113),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

薛敏,2000年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1997年开始在公证天业执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、安洁科技(002635)、贝斯特(300580)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量

控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司2023年度财务报表审计收费为75万元(含税)。2024年度,董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对公证天业进行了审查,认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2024年度财务报告及内控的审计机构,并将本议案提交公司第三届董事

会第十一次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况公司于2024年10月29日召开公司第三届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业担任公司2024年度财务报告及内控的审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2024年第

一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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