众望布艺股份有限公司审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告
公司董事会审计委员会与外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)
就审计工作安排及审计过程中关注的重点问题进行了充分沟通。
(一)认真听取、审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年报审
计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。
(二)在审计过程中,董事会审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的沟通和交流。
(三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告初步审计意见后,董事
会审计委员会与会计师事务所就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工
作的监督及评估,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务。
众望布艺股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月24日