证券代码:603365股票简称:水星家纺公告编号:2024-061
上海水星家用纺织品股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数12676名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为690家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.79亿元,
同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取的职业风险基金为1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
第1页共4页起诉(仲被诉(被仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲诉讼(仲裁)结果裁)人人事件裁)金额
尚余1000连带责任,立信投保的职业保险金亚科技、周
投资者2014年报多万,在诉足以覆盖赔偿金额,目前生效判旭辉、立信讼过程中决均已履行一审判决立信对保千里在2016
2015年重年12月30日至2017年12月14
保千里、东北
组、2015年日期间因证券虚假陈述行为对
投资者证券、银信评80万元
报、2016年投资者所负债务的15%承担补
估、立信等
报充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29
次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。
(二)项目信息
1、基本信息
开始从事上开始在开始为本公注册会计师项目姓名市公司审计本所执司提供审计执业时间时间业时间服务时间项目合伙人饶海兵2000年2000年2000年2024年签字注册会计师季晓明2009年2005年2009年2024年签字注册会计师吴轶2020年2012年2020年2019年质量控制复核人何旭春2007年2001年2007年2021年
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名:饶海兵时间上市公司名称职务
2021年-2023年中华企业股份有限公司项目合伙人
2023年上海飞科电器股份有限公司项目合伙人
2023年山东天岳先进科技股份有限公司质量控制复核人
2022年上海复旦复华科技股份有限公司质量控制复核人
2022年上海益民商业集团股份有限公司质量控制复核人
2021年西藏城市发展投资股份有限公司质量控制复核人
2021年上海科华生物工程股份有限公司质量控制复核人
(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名:季晓明时间上市公司名称职务
2021年-2022年江苏常熟汽饰集团股份有限公司项目负责人、签字会计师
第2页共4页(3)签字注册会计师近三年从业情况
姓名:吴轶时间上市公司名称职务
2021年-2023年上海水星家用纺织品股份有限公司签字会计师
2023年上海大众公用事业(集团)股份有限公司重要部分审计项目负责人
(4)质量控制复核人近三年从业情况
姓名:何旭春时间上市公司名称职务
2021年-2023年上海水星家用纺织品股份有限公司质量控制复核人
2023年可孚医疗科技股份有限公司项目合伙人
2022年-2023年金现代信息产业股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年上海市天宸股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年江苏正威新材料股份有限公司质量控制复核人
2021年-2022年南京诺唯赞生物科技股份有限公司质量控制复核人
2021年-2022年双乐颜料股份有限公司质量控制复核人
2021年青岛征和工业股份有限公司质量控制复核人
2021年浙江嘉化能源化工股份有限公司质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用及同比变化情况
2024年2023年较2023年审计费用增减
年报审计收费金额95.40万元106.00万元-10%
内控审计收费金额38.16万元42.40万元-10%
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
第3页共4页2024年10月28日,公司审计委员会召开2024年第四次会议,审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:立信具有多年上市公司审计服务经验,其工作专业、严谨、负责。所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况,且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构,为期1年,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十九次会议,全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
(三)生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2024年10月29日



