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安乃达:中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所 12-13 00:00 查看全文

安乃达 --%

中泰证券股份有限公司

关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

2024年度持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所:

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为安乃

达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“安乃达”或“公司”)首次公开

发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

法规和规范性文件的要求,于2024年12月2日至2024年12月6日对公司开展了2024年度持续督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构于2024年12月2日至2024年12月6日对安乃达进行了现场检查,参加检查人员为许伟功(保荐代表人)、钱铮(保荐代表人)、陆鹏峰、薛力铭。

在现场检查过程中,保荐机构结合安乃达的实际情况,通过访谈、实地查看、查阅有关资料等方式,对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金

使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面

进行了核查,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、本次现场检查的主要事项及意见

(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况

保荐机构查阅了公司的《公司章程》、股东大会、董事会和监事会议事规则

及其他公司治理相关制度,查阅了本持续督导期间内股东大会、董事会和监事会的会议记录及其他会议资料,重点关注了会议召集、召开及表决程序是否合法合规;查阅了内部控制相关制度;对公司管理层相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:公司已建立较为健全完善的公司治理结构和内部控制制度。截至现场检查之日,公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会议事规则得到了有效执行,公司董事、监事及高级管理人员按照相关法律、法规及上海证券交易所的相关业务规则履行职责;公司内部机构设置合理,内部控制制度得到了有效执行。

(二)信息披露情况

保荐机构查阅并复核了本持续督导期间内的信息披露文件及其支持文件,核查公司是否按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求履行信息披露义务;对公司管理层相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露内容及格式合规,符合上海证券交易所的相关规定。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

保荐机构查阅了公司《关联交易管理制度》、相关会议记录、决议等资料;

查阅了相关科目明细账;对公司管理层相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:公司资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司《募集资金管理制度》、募集资金账户的银行对账单、

募集资金使用台账、募集资金使用的相关公告、会议记录、决议等资料;抽查了募集资金使用相关会计凭证;实地查看了募投项目实施情况;对公司管理层相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:公司已建立募集资金管理制度,并能按照制度的规定存放和使用募集资金,公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露,不存在违规使用募集资金的情况。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构核查了公司关联交易、对外担保、重大对外投资相关制度、涉及相关事项的董事会及股东大会决议和信息披露文件;查阅了关联交易协议;对公司管理层相关人员进行了访谈。

经核查,保荐机构认为:公司本持续督导期间内发生的关联交易均系正常经营活动,履行了必要的内部决策程序,不存在损害上市公司及股东利益的情形;

公司本持续督导期内发生的担保均为公司向控股子公司提供担保,且均履行了必要的内部决策程序,不存在损害上市公司及股东利益的情形,本持续督导期间内,公司不存在对合并报表外主体提供担保的情况;截至现场检查之日,公司不存在重大对外投资事项。

(六)经营状况

保荐机构查阅了公司相关行业公开信息、公司财务报表、同行业上市公司的

财务报告;对公司管理层相关人员进行了访谈,了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。

经核查,保荐机构认为:本持续督导期间内,公司经营模式、经营环境未发生重大不利变化,公司经营管理状况良好。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐机构提请上市公司持续关注募集资金的使用情况,对闲置募集资金的现金管理坚持审慎投资的原则,严格控制投资风险;提请上市公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,不断完善上市公司法人治理结构,强化风险防范意识,确保信息披露内容的真实、准确、完整。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次现场检查工作中,安乃达积极提供所需文件资料,并安排保荐机构与其相关人员进行访谈,为保荐机构的现场检查工作提供便利。本次现场检查为保荐机构独立进行,未涉及其他中介机构配合情况。

六、本次现场检查的结论

通过现场检查工作,保荐机构认为:本持续督导期间内,安乃达在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面总体运行良好,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。

(以下无正文)

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