四川天味食品集团股份有限公司
2024年度
内部控制审计报告索引页码
内部控制审计报告1-2内部控制审计报告
XYZH/2025CDAA1B0019四川天味食品集团股份有限公司
四川天味食品集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品公司)2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天味食品公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1审计报告(续) XYZH/2025CDAA1B0019
四川天味食品集团股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天味食品公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注,天味食品公司于2024年12月31日非同一控制下企业合并收购杭州加点滋味科技有限公司(含其子公司杭州姜姜文化创意有限责任公司),年末将其资产负债表纳入合并财务报表,2024年内控评价范围未包括杭州加点滋味科技有限公司(含其子公司杭州姜姜文化创意有限责任公司)。2024年度内部控制评价报告纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为
98.97%,纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为
100%。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京二○二五年三月二十七日
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Working unit僖永申和会计师事务所身,份证号码普庭合枳)成新分希Identity card N。朝皿 98608022619Annual Renewal Registration
姓名:李关毅
本证书经检验合格,继续有效一年。
证径编 ^:110101360099 This certificate is valid for another year after
this renewal.证书编号:
No.,.of Certificate 110101360099〃1'
批准注册你会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协£
发证日期:年月日
Date oflssuance 20怖 恤
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