安徽应流机电股份有限公司董事会审议委员会关于
天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告
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安徽应流机电股份有限公司(以下称公司)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以“”下简称天健所)作为公司⒛24年度财务审计和内部控制审计机构。根据有关规定公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则恪尽职守认真履职对天健所⒛⒛年度的审计工作情况履行了监督职责具体情
况如下:
一、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期⒛11年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号苜席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人注册会计师2356丿
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员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 gO4人
业务收入总额 m。 83亿元
2∞3年(经审
审计业务收入 30.gg亿元
计)业务收入
证券业务收入18.硐亿元客户家数707家
审计收费总额7.⒛亿元
制造业信息传输、软件和信息技术服务
2∞4年上市公业批发和零售业电力、热力、燃气及
司 (含 A、 B股 ) 水生产和供应业 水利、环境和公共设施审计情况涉及主要行业管理业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业金融业房地产业交通运
输、仓储和邮政业采矿业文化、体育
和娱乐业建筑业农、林、牧、渔业住宿和餐饮业卫生和社会工作综合等
本公司同行业⒈市公司审计客户家数544
2.投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至⒛24年末累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近二年存在执业行为相关民事诉讼在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近二年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告 被告 案件日寸旧J 主要案情 诉讼进展天健作为华仪电气
⒛17年度、⒛19年已完结(天
度年报审计机构因 健需在 bO/o的
华仪电气、华仪电气涉嫌财务范围内与华
投资者东海证券、⒛24年3月6日造假在后续证券虚仪电气承担天健假陈述诉讼案件中连带责任被列为共同被告要天健己按期
求承担连带赔偿责履行判决)任。
上述案件己完结且天健己按期履行终审判决不会对本所履行能力产生任何不利影口向。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近二年(2022年1月1日至⒛2钅年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次纪律处分2次未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13
人次未受到刑事处罚。4、聘任会计师事务所履行的程序公司第五届董事第四次会议及⒛23年年度股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同
意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司⒛⒛年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力具备投资者保护能力、独立性及良好的
诚信状况能够胜任公司⒛24年度审计工作。
⒛24年4月13日审计委员会第五届第三次会议审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》同意将续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)担任公司⒛24年度审计机构并同意提交公司董事会审议。董事会审计委员会还对《公司⒛23年度财务会计报表》、《内部控制评价报告》等议案进行了审议并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定和要求对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查在年报
审计期间与会计师事务所进行 F充分的讨论和沟通督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计表现了良好的职业操守和业务素质按时完成了公司⒛24年年度报告审计相关工作审计行为规范有序出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
(以下无正文)(此页无正文为《安徽应流机电股份有限公司董事会审议委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况报告》签字页)沥汤王玉瑛
2口0J年 3月 ‘|日



