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奥翔药业:奥翔药业2023年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 04-27 00:00 查看全文

浙江奥翔药业股份有限公司

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、2023年年审会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数675家

审计收费总额6.63亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及

2023年上市公水生产和供应业,水利、环境和公共设施司(含 A、B股) 管理业,租赁和商务服务业,科学研究和涉及主要行业

审计情况技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2、投资者保护能力上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名沈维华陈夏连金晨希何时成为注册会

1998年12月2014年9月2005年12月

计师何时开始从事上

1997年2012年2002年

市公司审计何时开始在本所

1998年12月2014年9月2005年12月

执业何时开始为本公

2023年2024年2021年

司提供审计服务

2024年:签署天宇股份、泰林

2024年:签署彩蝶实业、奥

生物等上市公司2023年度审计翔药业2023年度审计报告;

报告,复核日盈电子、奥翔药复核同方股份、博硕科技等上

2024年:签署桐昆业等上市公司2023年度审计报

市公司2023年度审计报告;

股份2023年审计告;

2023年:签署和达科技、雅报告;2023年:签署三维通信、泰林艺科技等上市公司2022年度

2023年:签署桐昆生物等上市公司2022年度审计

审计报告;复核同方股份、博

股份2022年审计报告,复核日盈电子、奥翔药近三年签署或复硕科技等上市公司2022年度报告;业等上市公司2022年度审计报核上市公司审计审计报告;

2022年:签署桐昆告;

报告情况2022年:签署和达科技、雅

股份2021年审计2022年:签署三维通信、泰林

艺科技2021年度审计报告,报告;生物等上市公司2021年度审计

复核同方股份、博硕科技等上

2021年:签署桐昆报告,复核日盈电子、奥翔药

市公司2021年度审计报告;

股份2020年审计业等上市公司2021年度审计报

2021年:签署桐昆股份、双报告。告;2021年:签署三维股份、箭股份2020年度审计报告,三维通信等上市公司2020年度

复核同方股份、博硕科技等上

审计报告,复核日盈电子、和市公司2021年度审计报告。

泰润佳2020年度审计报告。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

二、2023年年审会计师事务所履职情况

按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求,结合公司2023年年报工作安排,天健对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

在执行审计工作的过程中,天健根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治

理层进行了沟通,并达成一致意见。

经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司对会计师事务所履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

浙江奥翔药业股份有限公司

2024年4月25日

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