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翠微股份:翠微股份2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 2024-04-30 查看全文

北京翠微大厦股份有限公司

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规的要求,北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所机构信息机构名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际会计师事务所”)

成立日期:2008年12月08日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人:杨雄

执业资质:2022年12月,在注册会计师统一监管平台完成从事证券服务业务备案。

涉及的主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境

和公共设施管理业、批发和零售业、科学研究与技术服务业。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年12月分别召开公司第七届董事会第七次审计委员会会议、第七届董事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任北京大华国际会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

三、2023年度会计师事务所履职情况北京大华国际会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,

2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权

益变动表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中,北京大华国际会计师事务所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估确认北京大华国际会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、

工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。

北京大华国际会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

北京翠微大厦股份有限公司

2024年4月26日

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