上证报中国证券网讯 3月25日晚间,海天精工发布了2023年度报告。面对市场挑战,公司成功保持了业绩的稳定增长,实现营业收入33.23亿元,同比增长4.59%;归母净利润6.09亿元,同比增长17.06%;扣非后的归母净利润5.37亿元,同比增长13.87%;经营活动产生的现金流量净额5.69亿元,同比增长160.99%。
在过去的一年中,海天精工通过持续的产品升级、服务创新和品牌建设,有效应对了国内下游行业设备投资乏力、行业竞争加剧以及国际市场需求不稳定等多重挑战。公司持续推进产品开发创新,拓展各类型产品的型号谱系,增强全方位的市场竞争力。为适应新能源汽车行业的高速加工需求,公司研发了双五轴高速铣削中心等汽车行业高性能专机;针对外贸市场,推出了适应各海外区域需求痛点的高性价比机型。
特别值得注意的是,2023年公司海外区域销售收入同比保持快速增长,营收达5.94亿元,增幅达76.06%。报告显示,公司通过加强海外市场独立性功能的建设,加快了全球市场营销布局,并在报告期内完成了新加坡和泰国子公司的筹建。此外,得益于原材料成本的下降,公司各产品的毛利率均实现了提升,综合毛利率较上年提高了2.67个百分点。
在生产管理方面,公司实施标准化和数字化工艺,改进工艺提升设备能力,并建立了数字化产能体系。公司通过重视实验验证,确保了一系列质量改进方案可行性,从而提升了产品质量。同时,公司增设部件维修中心,优化维修流程,提高了售后服务效率,客户满意度持续提升。
在产能布局上,公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设,计划在产能规模上打造以宁波为中心,大连和华南为两翼的生产制造基地。同时,公司开始着手筹划海外区域的产能布局。