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美凯龙:审计委员会对2024年度会计师履行监督职责情况报告(2)

上海证券交易所 03-28 00:00 查看全文

美凯龙 --%

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下:

(一)会计师事务所基本情况截至2024年12月31日,先机会计师行有限公司(以下简称“先机行”)基本情况如下:

事务所名称 先机会计师行有限公司(CL Partners CPA Limited)成立日期2008年5月14日

注册地址 香港特别行政区金钟道89号力宝中心二座3203A-5室首席合伙人项婷2024年末合伙人数量7人

2024年末执业人注册会计师32人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师7人业务收入总额8000万元

2024年业务收入

审计业务收入6500万元证券业务收入6000万元客户家数44家审计收费总额5000万元

2024年上市公司(含 H股)审计情 房地产和建筑、环保工程、农业、医疗、

况涉及主要行业汽车、媒体及娱乐、科技、金融、营销、信贷等本公司同行业上市公司审计客户家数4家

(二)聘任会计师事务所履行的程序公司于2024年4月29日和2024年5月23日分别召开了第五届董事会第四次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任先机行为公司2024年度中国香港审计机构,为公司2024年度国际会计准则财务报告提供审计服务。根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:

(一)2024年4月29日,公司董事会审计委员会召开会议,事前对公司续

聘审计机构的事项进行了充分了解、审议,对先机行的职业资质进行了充分了解,审计委员会同意聘任先机行为公司2024年度国际会计准则审计机构。并将《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

(二)审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了沟通,认真听取、审阅了先机行对公司年报审计的工作计划和时间安排,并对审计委员会关注事项及审计结论进行沟通,积极保障公司年审工作的正常运行。

(三)2025年3月27日,公司第五届董事会审计委员会会议审议通过公司

2024年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为先机行在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行

独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会

2025年3月27日

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