关于健民药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
1、专项审计报告
2、附表
委托单位:健民药业集团股份有限公司
审计单位:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:027-84523350关于健民药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字(2025)0100589号
健民药业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,在审计了健民药业集团股份有限公司(以下简称“健民药业集团”)2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是健民药业集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计健民药业集团股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解健民药业集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供健民药业集团股份有限公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:杨红青
中国注册会计师:吴玉妹
2025年3月附表
关于健民药业集团股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元占用方与2024年度2024年2024年上市公司2024年期2024年度非经营性资金占资金占用方上市公司占用累计发度占用资期末占占用形成原核算的会初占用资偿还累计发占用性质
用名称的关联关生金额(不金的利息用资金因计科目金余额生金额
系含利息)(如有)余额
现控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附非经营性占用属企业
小计/////其他关联方及其非经营性占用附属企业
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市公司2024年期2024年度2024年2024年度2024年往来形成原往来性质来名称上市公司核算的会初往来资往来累计发度往来资偿还累计发期末往因的关系计科目金余额生金额(不金的利息生金额来资金含利息)(如有)余额
控股股东、实际控制人及其附属经营性往来企业健民集团叶上市公司的子公开泰国药控股子公其他应收借款及内部
969.8736942.3337912.2非经营性往来
司及其附属企业(随州)有司款代垫款限公司武汉健民药上市公司的子公业集团维生控股子公其他应收借款及内部
6101.8927960.55327.5833769.22620.8非经营性往来
司及其附属企业药品有限责司款代垫款任公司健民药业集上市公司的子公团广东福高控股子公其他应收
8094.0332043.62337.8737322.723152.8内部代垫款非经营性往来
司及其附属企业药业有限公司款司海南晴川健上市公司的子公控股子公其他应收康科技有限2681980120069内部代垫款非经营性往来司及其附属企业司款公司关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性往来附属企业
总计///15433.79116747.50665.45129073.143773.6//



