关于中国移动有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明KPMG Huazhen L LP 毕马威华振会计师事务所
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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2501567号
中国移动有限公司董事会:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国移动有限公司(以下简称“中国移动”)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并资产负债表,2024年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于
2025年3月20日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求,中国移动编制了本专项说明所附的中国移动2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简
称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国移动的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中国移动2024年度财务报表时中国移动提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
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KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。
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