行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-28 00:00 查看全文

证券代码:600814证券简称:杭州解百公告编号:2025-006

杭州解百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年12月10日组织形式特殊普通合伙

注册地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22

至901-26首席合伙人刘维上年末合伙人数量212人上年末执业人注册会计师1552人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人

业务收入总额28.72亿元

2023年业务收

审计业务收入27.49亿元入

证券业务收入14.99亿元客户家数394家

审计收费总额4.88亿元制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电

2023年上市公气机械和器材制造业、化学原料和化学司(含 A、B股) 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、

审计情况涉及主要行业橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信

息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业

1本公司同行业上市公司审计客户家数11

注:2024年度相关数据尚未审计完成。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之

后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、自律处分1次。

从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,3名从业人员受到行政处罚各1次,59名从业人员受到监督管理措施20次、自律监管措施5次和自律处分1次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目何时成为何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核上市公司审计报组成姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供告情况员师公司审计业审计服务近三年签署过和顺石油

(603353.SH)、悦康药业

项目 (688658.SH)、真兰仪表汪玉

合伙 2010年 2008年 2008年 2024年 (301303.SZ)、瑞玛精密寿

人 (002976.SZ)、国元证券

(000728.SZ)等多家上市公司审计报告。

签字汪玉

2010年2008年2008年2024年同上

注册寿

2会计近三年签署过瑞纳智能

师 (301129.SZ)、华茂股份童苗 (000850.SZ)、科大智能

2012年2010年2010年2024年

根 (300222.SZ)、贝斯美

(300796.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目近三年复核过继峰股份

质量 (603997.SH)、豪美新材梁艳

控制 2005年 2005年 2022年 2024年 (002988.SZ)、广钢气体霞

复核 (688548.SH)等多家上市公司审计人报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2024年度公司的审计服务费为90万元(含税)。2025年度公司预计的年度审

计服务费约为90万元(含税),主要包括财务审计费78万元、内控审计费12万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会查阅了容诚会计师事务所的相关资料,认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,同意将聘任容诚会计师事务所为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构的事项提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

(二)董事会审议及表决情况

2025年3月26日,公司第十一届董事会第十三次会议以9票同意,0票反对,

0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘任容诚会计师

事务所为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十三次会议决议;

2.公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日

4

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈