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神马股份:神马股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告

上海证券交易所 03-20 00:00 查看全文

神马实业股份有限公司

2024年度会计师事务所履职情况评估报告

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927年在上海创建,1986年复办,

2010年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

二、执业记录

1.基本信息

开始为本公司注册会计师开始从事上市开始在本所项目姓名提供审计服务执业时间公司审计时间执业时间时间项目合伙人吴可方2019年2014年2012年2020年签字注册会计师刘艳敏2021年2020年2019年2022年开始为本公司注册会计师开始从事上市开始在本所项目姓名提供审计服务执业时间公司审计时间执业时间时间质量控制复核人王小蕾2012年2014年2024年2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:吴可方时间上市公司名称职务

2022年隆华科技集团(洛阳)股份有限公司签字注册会计师

2023年荣科科技股份有限公司项目合伙人

2023年棕榈生态城镇发展股份有限公司项目合伙人

2023年隆华科技集团(洛阳)股份有限公司项目合伙人

2023-2024年濮阳惠成电子材料股份有限公司项目合伙人

2024年中原环保股份有限公司项目合伙人

2024年神马实业股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:刘艳敏时间上市公司名称职务

2022-2023年隆华科技集团(洛阳)股份有限公司项目经理

2024年神马实业股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王小蕾时间上市公司名称职务

2024年神马实业股份有限公司质量控制复核人

2.诚信记录

项目合伙人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚;未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;近三年因执业行为受到的监督管理措施具体情况如下:序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

1吴可方2022年12月7日行政监管措施河南监管局监管函

签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、质量管理水平

1.项目咨询

2024年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。

详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4.项目质量检查立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量

管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5.质量管理缺陷识别与整改

立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案

2024年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

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