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新奥股份:新奥股份关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 03-27 00:00 查看全文

证券代码:600803证券简称:新奥股份公告编号:临2025-022

新奥天然气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

*原聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

新奥天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第十

届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)为

公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

2024年度末合伙人数量:102人

2024年度末注册会计师人数:442人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:330人

2024年收入总额:41845.83万元(未审数)

2024年审计业务收入:36575.89万元(未审数)

2024年证券业务收入:12260.14万元(未审数)2024年度上市公司审计客户家数:40家

2024年度挂牌公司审计客户:167家

2024年度上市公司审计客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

C35 制造业 专用设备制造业

C26 制造业 化学原料及化学制品制造业

K70 房地产房地产

信息传输、软件和信息技术

I64 互联网和相关服务服务业

2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

代码行业门类行业大类

I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业

C26 制造业 化学原料及化学制品制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

计算机、通信和其他电子设备制

C39 制造业造业

C34 制造业 通用设备制造业

2024年度上市公司审计收费:6027.04万元(未审数)

2024年度公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,能够

覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚和纪律处分。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施5次,21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次,2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚1次,2名从业人员近三年因执业行为收到行政处罚共1次。

(二)项目信息

1.基本信息:

项目合伙人:祁卫红,1997年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1996年开始在中喜会计师事务所执业,2024开始为公司提供审计服务;

近三年签署0家上市公司审计报告。

签字会计师:王彦茹,2020年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年开始在中喜会计师事务所执业,2023年开始为公司提供审计服务;

近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:高桂玲,2000年至今就职于中喜会计师事务所,2004年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2016年开始从事质控复核工作,近三年复核上市公司审计报告6家。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未

受到过刑事处罚,未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;项目合伙人受到证监会派出机构监督管理措施1次。

3.独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。2024年度实际发生审计费用738万元,其中年报审计费用588万元,内控审计费用150万元。2025年度审计费用预计为738万元,其中年报审计费用588万元,内控审计费用150万元,与上年保持不变,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人数、日数和2025年工作人日均收费标准合理确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况公司于2025年3月24日召开第十届董事会2025年第一次审计委员会对中

喜会计师事务所工作情况、独立性与专业性进行充分评估。审计委员会出具了《新奥股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》,并按照《新奥天然气股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,通过对《新奥股份2025年年度审计服务项目应聘文件-中喜会计师事务所(特殊普通合伙)》及《新奥股份选聘审计业务会计师事务所评分表》的审查,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:中喜会计师事务所具备相关业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。其在公司审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司审计工作要求,同意续聘中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年3月26日召开第十届董事会第二十六次会议,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会

2025年3月27日

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