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东方明珠:天职:东方明珠2023年度内部控制审计报告

上海证券交易所 04-20 00:00 查看全文

东方明珠新媒体股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2024]28695号

目录

内部控制审计报告1内部控制审计报告

天职业字[2024]28695号

东方明珠新媒体股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称东方明珠)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东方明珠董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,东方明珠于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[以下无正文]

1内部控制审计报告(续)

天职业字[2024]28695号

[此页无正文]

中国注册会计师:

中国·北京

二○二四年四月十八日

中国注册会计师:

2

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