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江西铜业:江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会(审计委员会)2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

上海证券交易所 03-28 00:00 查看全文

江西铜业股份有限公司

董事会独立审核委员会(审计委员会)

2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)聘请安永华明会计师事

务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)作为公司2024年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,独立审核委员会(审计委员会)本着勤勉尽责的原则,认真履行监督职责。现将2024年度独立审核委员会(审计委员会)对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下:

一、会计师事务所基本情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称安永华明)

于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼

17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格,于美国公共公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H股企业审计资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明拥有分所数量23家,分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、

长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》,安永华明排名第一。安永华明一直以来注重人才培养,截

1至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业

务服务经验的执业注册会计师超过1500人。

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币24.38亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。

项目合伙人为宋从越先生,于2007年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2022年开始为本

公司提供审计服务;近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业和计算

机、通信和其他电子设备制造业。

质量控制复核人为梁宏斌先生于2005年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业、2024年开始为

本公司提供复核服务;近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业和生物医药行业。

签字注册会计师为汪洋一粟先生,于2016年成为注册会计师、

2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在本所执业、2022年开

始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计,涉及的行业为有色金属冶炼及压延加工业。

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人

等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2二、续聘会计师事务所履行的程序

公司召开第九届董事会第二十九次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于聘用2024年度境内及境外审计机构的议案》,聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分

别为公司2024年度境内及境外审计机构,同时聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构。公司

第九届独立审核委员会(审计委员会)第九次会议对上述议案发表了审核意见。

三、会计师事务所履职情况说明安永华明对本公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。

在执行审计工作的过程中安永华明及相关审计人员就独立性、

审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试

和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。

安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

(一)独立审核委员会(审计委员会)对安永华明的专业资质、业务能力诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行

了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2024年3月21日,独立审核委员会(审计委员会)审议聘用2024年度境内及境外审计机构事项,建议继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师

3事务所为公司2024年度境内外审计机构,并将该议案提呈第九届董

事会第二十九次会议审议。

(二)独立审核委员会(审计委员会)通过电话会议形式与负责

公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议,对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

(三)独立审核委员会(审计委员会)与负责公司审计工作的注

册会计师召开工作沟通会议,对2024年度审计结论、关注事项进行沟通。独立审核委员会(审计委员会)委员听取了安永华明关于公司审计结果相关的情况汇报,并对审计工作提出了意见和建议。

五、总体评价

公司认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态

度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

独立审核委员会(审计委员会)严格遵守中国证监会、上交所及

《公司章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了对会计师事务所的监督职责。

江西铜业股份有限公司

2025年3月28日

4

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