行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

ST舜天:江苏舜天关于续聘会计师事务所的公告

上海证券交易所 12-10 00:00 查看全文

ST舜天 --%

证券代码:600287 证券简称:ST 舜天 公告编号:临 2024-039

江苏舜天股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重者重要大内遗容漏提,并示对:其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

?拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳,注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,过去二十多年一直从事证券服务业务,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至

2023年12月31日,天衡所共有合伙人85人,注册会计师419人,签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师222人。天衡所经审计的最近一个会计年度(2023年度)的收入总额为61472.84万元,其中审计业务收入55444.33万元,证券业务收入16062.01万元。天衡所为95家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为9271.16万元,主要行业包括:制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技

1术服务业、金融业、科学研究和技术服务业、房地产业、文化、体育和娱乐业等,

本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,天衡所计提职业风险基金1836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年至今,下同)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施

7次、自律监管措施0次和纪律处分0次;从业人员近三年因执业行为受到刑事

处罚0次、行政处罚1次(涉及人员2名)、监督管理措施10次(涉及人员20名)和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):魏娜,2005年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,2007年开始从事上市公司审计,2007年开始至今一直在天衡所执业;2020年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了9家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:章贵安,2019年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始至今一直在天衡所执业,2022年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:常桂华,2000年取得中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,2004年开始从事上市公司审计,2004年开始至今一直在

2天衡所执业,2023年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了11家

上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字注册会计师(项目合伙人)魏娜、拟签字注册会计师章贵安、项目质

量控制复核人常桂华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天衡所、项目合伙人魏娜、拟签字注册会计师章贵安、项目质量控制复核人常桂华等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务审计和内部控制审计费用合计为160万元,其中财务审计费用120万元,内部控制审计费用40万元。

根据公司2024年度财务报表审计及内控审计服务项目招标采购结果,公司

2024年度财务审计和内部控制审计费用合计为190万元,其中财务审计费用140万元,内部控制审计费用50万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况公司董事会审计委员会提议公司启动2024年度财务报表审计及内控审计服

务项目选聘工作,审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准。公司采用了邀请招标方式选聘会计师事务所,经评审,天衡所中标公司2024年度财务报表审计及内控审计服务项目。

公司董事会审计委员会认真查阅了天衡所有关资格证照、业务、人员数量和

诚信纪录等信息,充分了解其执业情况,一致认可天衡所的独立性、专业胜任能

3力及投资者保护能力。因此,审计委员会提议由天衡所担任公司2024年度财务

审计及内部控制审计机构并提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

(二)董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况本次拟续聘财务审计及内部控制审计机构的预案已经第十一届董事会第四

次会议审议通过,全体董事一致同意本预案。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会二零二四年十二月十日

4

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈