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广晟有色:大华会计师事务所关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

上海证券交易所 03-29 00:00 查看全文

关于广晟有色金属股份有限公司

2024年度涉及财务公司关联交易的存

款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字【2025】0011002558号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)关于广晟有色金属股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

(2024年度)目录页次

一、专项说明1-2

二、广晟有色金属股份有限公司2024年度涉及财1

务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总

表大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006

www.dahua-cpa.com

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字【2025】0011002558号

广晟有色金属股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有色金属股份有限公司(以下简称广晟有色)2024年度财务报表,包括

2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母

公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变

动表以及财务报表附注,并于2025年3月27日签发了大华审字【2025】

0011003919号标准无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定,就广晟有色编制的2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广晟有色管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广晟有色2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

除了对广晟有色实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联

第1页大华核字【2025】0011002558号专项说明

方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广晟有色2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:广晟有色金属股份有限公司2024年度涉及财务公司关联

交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:

高世茂

中国·北京中国注册会计师:

马碧玉

二〇二五年三月二十七日

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