关于山东南山铝业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
和信专字(2025)第000070号目录页码
一、关于山东南山铝业股份有限公司涉及财务公司关1-2
联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
二、2024年度涉及南山集团财务有限公司存款、贷3款等金融业务汇总表
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二○二五年三月二十三日山东南山铝业股份有限公司报告正文关于山东南山铝业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
和信专字(2025)第000070号
山东南山铝业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司(以下简称南山铝业公司)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年3月23日出具了无保留意见的审计报告。
南山铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》的相关规定编制了后附的《山东南山铝业股份有限公司2024年度涉及南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南山铝业公司的责任。
我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2024年度财务报表
时南山铝业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除对南山铝业公司2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序,以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2024年度财务报表时南山铝业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对
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