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天坛生物:天坛生物对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

上海证券交易所 03-29 00:00 查看全文

北京天坛生物制品股份有限公司

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健

会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)

作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所2024年履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所在资质条件、执业记录等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:

一、资质条件

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2024年末合伙人数量241人

2024年末执业人注册会计师2356人

员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额34.83亿元2023年(经审审计业务收入30.99亿元

计)业务收入

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施

2024年上市公司管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应(含 A、B 股) 业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服涉及主要行业

审计情况务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数544

二、执业记录

天健会计师事务所2024年年报审计项目组基本信息如下:

1何时开始

何时成何时开始何时开项目组为本公司近三年签署或复核上市公司审计姓名为注册从事上市始在本成员提供审计报告情况会计师公司审计所执业服务

2022年复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物2021年度审计

项目合报告;2023年复核新和成、唐山蒋贵成2001年2009年2019年2024年伙人华熠、奥锐特、泰林生物2022年度审计报告;2024年签署艾力泰尔2023年度审计报告

2022年复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物2021年度审计报告;2023年复核新和成、唐山蒋贵成2001年2009年2019年2024年华熠、奥锐特、泰林生物2022年签字注度审计报告;2024年签署艾力泰册会计尔2023年度审计报告师2022年签署国机汽车2021年度审

计报告;2023年签署天坛生物、王书勤2017年2018年2017年2022年金房能源2022年度审计报告;

2024年签署天坛生物、金房能

源、永信至诚2023年度审计报告

2022年,签署朗迪集团、天龙股

份、浙江黎明富佳股份2021年度审计报告,复核天坛生物公司质量控2021年度审计报告;2023年,签制复核韦军2009年2006年2009年2020年署朗迪集团天龙股份、浙江黎

人明、富佳股份、甬矽电子2022年度审计报告;2024年签署朗迪集

团、天龙股份、甬矽电子2023年度审计报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、质量管理水平

1.技术咨询

2024年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司重大会计审

计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2.意见分歧解决

天健会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组

2成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3.项目质量复核

审计过程中,天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4.项目质量检查

天健会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;

根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改

天健会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中,天健会计师事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、审计服务方案

2024年度,天健会计师事务所针对公司的服务需求及公司的实

3际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计服务方案,配备专属

审计工作团队,明确服务计划、流程及方法,制定完善的保障措施。

审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健会计师事务所全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

五、人力及其他资源配备

天健会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由高级合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务人员担任。

六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了天健会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,累计已计提职业风险基金2亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

北京天坛生物制品股份有限公司

2025年3月27日

4

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