证券代码:835892证券简称:中科美菱公告编号:2025-017
中科美菱低温科技股份有限公司
关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2024年度财务报告、内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司对天健2024年审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为天健资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
1.基本信息
名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2011年7月18日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
2.人员信息
首席合伙人为钟建国先生。截至2023年末,天健合伙人数量241人,注册会计师2356人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。
3.业务信息
天健2023年度(经审计)业务收入总额为34.83亿元,其中,审计业务收入为 30.99 亿元,证券业务收入为 18.40亿;2023 年上市公司(含 A、B 股)审计客户 707 家,收费总额 7.20 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户家数为544家。
二、执业记录
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、2019年度已完结(天健年报审计机构,因华仪需在5%的范华仪电气、
电气涉嫌财务造假,在围内与华仪电投资者东海证券、2024年3月6日后续证券虚假陈述诉气承担连带责天健
讼案件中被列为共同任,天健已按被告,要求承担连带赔期履行判决)偿责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。
三、质量管理水平
1.项目咨询
2024年年度审计过程中,天健就公司重大会计审计事项与其专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核2024年审计过程中,天健实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计
项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接
受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面
都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了天健完整、全面的质量管理体系。2024年年度审计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024年年度审计过程中,天健针对公司的服务需求及实际情况,制定了全
面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值、关联交易事项、募集资金使用、内部控制等。天健全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
1.基本情况
天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年证券业务审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目合伙人及签字注册会计师:彭卓先生,2015年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。
签字注册会计师:陈继平先生,2016年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业,从2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署审计报告所涉及的上市公司超过4家。
项目质量复核人员:赵丽女士,2003年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2003年开始在天健执业,从2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、投资者保护能力
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中科美菱低温科技股份有限公司董事会
2025年3月21日



