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丰光精密:拟续聘2025年度会计师事务所公告

北京证券交易所 2024-12-25 查看全文

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证券代码:430510证券简称:丰光精密公告编号:2024-089

青岛丰光精密机械股份有限公司

拟续聘2025年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

服务及收费情况:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供11年审计服务,上期审计收费63.50万元,本期审计收费50.00万元。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年年度的审计机构。

1、基本信息

会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2023年度末合伙人数量:189人

2023年度末注册会计师人数:968人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:489人

12023年收入总额(经审计):185828.77万元

2023年审计业务收入(经审计):140091.34万元

2023年证券业务收入(经审计):32039.59万元

2023年上市公司审计客户家数:124家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号行业门类行业大类

C 制造业 制造业

I 信息传输、软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业

F 批发和零售业 批发和零售业

N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业

K 房地产房地产

2023年上市公司审计收费:15791.12万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数:81家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:11468.42万元

职业保险累计赔偿限额:10000.00万元

近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

42名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施37次、自律监管措施6次和纪律处分2次。

2(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:牟敦潭,注册会计师,1992年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013年12月在中兴华会计师事务所执业,

2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过青岛丰光精密机械股份有限

公司等上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:季万里,注册会计师,自2014年从事审计工作,从事证券服务业务超过10年,先后为赛轮轮胎(601058)、渤海汽车(600960)、保

立佳(301037)、邦基科技(603151)等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务。

拟担任项目质量控制复核人:赵春阳,注册会计师,2003年成为注册会计师,从1999年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华会计师事务所执业,目前任职事务所质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期2025年审计收费50.00万元,其中年报审计收费40.00万元。

上期2024年审计收费63.50万元,其中年报审计收费40.00万元。

3本期审计费用是根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会对议案审议和表决情况2024年12月25日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审计委员会审计意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务执照资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力,能够为公司提供准确、公正的审计服务。

(三)生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

(二)《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司董事会

2024年12月25日

4

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